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邵阳市地震局2016年部门决算说明
作者:网站管理员 来源:网站管理员 时间:2017/8/21 10:05:23 浏览人数:[1595]

邵阳市地震局2016年部门决算说明

 

一、主要职能

    邵阳市地震局是邵阳市科技局领导的承担行政管理职能的副处级事业单位,主要职责是:组织编制本行政区域的防震减灾规划和年度计划;起草本地防震减灾规范性文件并组织实施;监督管理本地的防震减灾工作;建立健全地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系;负责防震减灾法制工作,开展行政执法,承担地震行政复议、行政应诉工作;负责建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价管理工作;组织开展防震减灾宣传;负责群测群防和地震震情、灾情收集上报工作;承担市政府抗震救灾指挥机构办事机构的职能;承办市人民政府和上级地震部门交办的其他事项。

邵阳市地震局内设3个职能机构,分别是:综合科、监测预报科、震害防御和应急管理科。

二、部门预算单位构成

   我单位为一级预算单位,无下属单位或二级机构。

三、部门收支概况

 (一)2016年度收入支出决算总体情况

2016年决算总收入214.39万元,比上年增加12.8%。决算总支出214.39万元,比上年增加12.8%

(二)收入决算情况:2016年收入214.39万元,其中财政拨款收入143.79万元,其他收入11万元,用事业基金弥补收支差额37.06万元,年初结转结余22.54万元。与2015年相比增加24.39万元,主要是用事业基金弥补收支差额增加。

(三)支出决算情况:2016年支出214.39万元,其中:一般公共服务5万元,科学技术12万元,社会保障和就业21.32万元,医疗卫生与计划生育1.01万元,国土海洋气象等92.71万元,住房保障3.35万元,其他38万元,年末结转结余41.01万元,与2015年相比增加24.39万元,主要是地震事务行政运行支出和人员工资调整支出增加的原因。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2016年度财政拨款总收入166.33万元,比上年增加12.4%,一般公共预算财政拨款收入143.79万元,年初财政拨款结转结余22.54。财政拨款总支出166.33万元,比上年增加12.4%,一般公共预算财政拨款支出125.33万元,年末财政拨款结转结余41.01万元。 

五、一般公共预算拨款概况

(一)2016年度一般公共预算拨款总体情况

2016年一般公共预算拨款收入143.79万元。比上年增加3.3%。一般公共预算拨款支出125.33万元,比上年减少0.04%

(二)2016年一般公共预算拨款收入万元,其中:一般公共预算拨款收入143.79万元,政府性基金预算拨款收入0万元,与2015年增4.64万元。

(三)2016年一般公共预算拨款支出125.33万元。基本支出: 125.33万元,其中:工资福利支出43.38万元,商品和福利支出42.14万元,对个人和家庭补助支出35.34万元,其他资本性支出4.46万元。项目支出:0万元。与2015年减少0.05万元。

六、“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算数为5万元,决算数为3.8万元.其中:公务用车购置及运行费预算数为2万元,决算数为0.98万元(公务用车运行费预算数为2万元,决算数为0.98万元,公务车辆保有0辆,20169月公车改革前为1辆),公务接待费预算数为3万元,决算数为2.8万元,公务接待23157人次。

2016三公经费决算比2015年减少1.81万元,市地震局按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控三公经费。

七、政府性基金预算

本单位2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2016年本单位机关运行经费合计52.14万元,与2015年增加12.55万元,增加31.7%。主要原因是新增了会议、采购、新农村建设、创卫、扶贫等工作经费开支。

(二)政府采购情况

2016年本单位政府采购总额4.46万元,其中:一般公共预算资金4.46万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备

九:相关的名称解释。

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 

 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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